Consulta por Empenhos

Consulte cada empenho com detalhes do beneficiário/credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa.

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Resultados (1368 empenhos encontrados)

Empenhos com credor, histórico e valores.
Entidade Empenho Data Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Retido Pago A pagar Ações
00 — Secretaria de Saude 01/07/2026 FRANCISCO ANDERSON MOREIRA GOMES R$ 5.485,92 R$ 0,00 R$ 3.615,72 Não se aplica R$ 3.615,72 R$ 1.870,20
00 — Secretaria de Saude 01/07/2026 FRANCISCO ANTONIO IVANSON QUINTO DUARTE R$ 5.610,60 R$ 0,00 R$ 3.428,70 Não se aplica R$ 3.428,70 R$ 2.181,90
00 — Secretaria de Saude 01/07/2026 KARLA AMANDA DUARTE DE SOUSA R$ 5.485,92 R$ 0,00 R$ 3.553,38 Não se aplica R$ 3.553,38 R$ 1.932,54
00 — Secretaria de Saude 01/07/2026 JANAINA SILVA CESAR R$ 5.485,92 R$ 0,00 R$ 3.553,38 Não se aplica R$ 3.553,38 R$ 1.932,54
00 — Secretaria de Saude 01/07/2026 GUILHERME LOURENÇO DA SILVA R$ 5.485,92 R$ 0,00 R$ 3.553,38 Não se aplica R$ 3.553,38 R$ 1.932,54
00 — Secretaria de Saude 01/07/2026 ANA SAMIA ALVES LIMA R$ 5.485,92 R$ 0,00 R$ 3.615,72 Não se aplica R$ 3.615,72 R$ 1.870,20
01 — Procuradoria Geral do Municipio Pgm 01/07/2026 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7. REGIAO R$ 23.749,52 R$ 0,00 R$ 23.749,52 Não se aplica R$ 23.749,52 R$ 0,00
01 — Procuradoria Geral do Municipio Pgm 01/07/2026 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA R$ 37.442,18 R$ 0,00 R$ 37.442,18 Não se aplica R$ 37.442,18 R$ 0,00
04 — Secretaria de Esporte e Juventude 01/07/2026 IDEAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA R$ 165,00 R$ 0,00 R$ 165,00 Não se aplica R$ 165,00 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 01/07/2026 NATHALY SILVA CUNHA R$ 5.548,26 R$ 0,00 R$ 3.491,04 Não se aplica R$ 3.491,04 R$ 2.057,22

Exibindo 861 a 870 de 1368 registros

Top 10 credores por valor empenhado
Rank Credor CPF/CNPJ Empenhos Valor total
1 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% 15.482.943/0001-75 60 R$ 4.983.840,58
2 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 22 R$ 2.219.385,33
3 VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA 01.028.142/0001-20 25 R$ 1.578.135,56
4 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 07.623.051/0001-19 27 R$ 1.421.587,95
5 FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL 12.015.253/0001-18 17 R$ 1.122.214,32
6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23.192.494/0001-59 11 R$ 1.117.654,69
7 FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA 00.000.000/0000-00 43 R$ 1.059.761,55
8 R2A CONSTRUCOES LTDA 29.863.757/0001-90 2 R$ 1.012.008,56
9 MARCOPOLO S/A 88.611.835/0018-77 1 R$ 764.816,67
10 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 30.607.801/0001-80 39 R$ 686.907,50

Entenda os campos desta consulta

A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.