Consulta por Empenhos

Consulte cada empenho com detalhes do beneficiário/credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa.

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Resultados (1367 empenhos encontrados)

Empenhos com credor, histórico e valores.
Entidade Empenho Data Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Retido Pago A pagar Ações
00 — Secretaria de Saude 01/06/2026 CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 3.149,66 Não se aplica R$ 3.149,66 R$ 16.850,34
07 — Secretaria Municipal de Educação 01/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% R$ 416.139,37 R$ 0,00 R$ 416.139,37 Não se aplica R$ 416.139,37 R$ 0,00
07 — Secretaria Municipal de Educação 01/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% R$ 5.970,88 R$ 0,00 R$ 5.970,88 Não se aplica R$ 5.970,88 R$ 0,00
07 — Secretaria Municipal de Educação 01/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% R$ 68.483,54 R$ 0,00 R$ 68.483,54 Não se aplica R$ 68.483,54 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 01/06/2026 REGILANE DE SOUSA XAVIER R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 5.423,58 Não se aplica R$ 5.423,58 R$ 4.576,42
07 — Secretaria Municipal de Educação 01/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% R$ 18.133,41 R$ 0,00 R$ 18.133,41 Não se aplica R$ 18.133,41 R$ 0,00
SECULT — Secretaria de Cultura e Turismo 01/06/2026 CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ R$ 7.000,00 R$ 0,00 R$ 2.007,30 Não se aplica R$ 2.007,30 R$ 4.992,70
07 — Secretaria Municipal de Educação 01/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% R$ 393.610,97 R$ 0,00 R$ 393.610,97 Não se aplica R$ 393.610,97 R$ 0,00
07 — Secretaria Municipal de Educação 01/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% R$ 2.596,04 R$ 0,00 R$ 2.596,04 Não se aplica R$ 2.596,04 R$ 0,00
07 — Secretaria Municipal de Educação 01/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% R$ 66.699,04 R$ 0,00 R$ 66.699,04 Não se aplica R$ 66.699,04 R$ 0,00

Exibindo 1261 a 1270 de 1367 registros

Top 10 credores por valor empenhado
Rank Credor CPF/CNPJ Empenhos Valor total
1 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% 15.482.943/0001-75 60 R$ 4.983.840,58
2 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 22 R$ 2.219.385,33
3 VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA 01.028.142/0001-20 25 R$ 1.578.135,56
4 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 07.623.051/0001-19 27 R$ 1.421.587,95
5 FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL 12.015.253/0001-18 17 R$ 1.122.214,32
6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23.192.494/0001-59 11 R$ 1.117.654,69
7 FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA 00.000.000/0000-00 43 R$ 1.059.761,55
8 R2A CONSTRUCOES LTDA 29.863.757/0001-90 2 R$ 1.012.008,56
9 MARCOPOLO S/A 88.611.835/0018-77 1 R$ 764.816,67
10 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 30.607.801/0001-80 39 R$ 686.907,50

Entenda os campos desta consulta

A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.